业务介绍

 

 

税务咨询

  • 税务政策内容繁杂,更新迅速,难以把握和操作。我们针对纳税人、扣缴义务人遇到的税务问题,结合最新法规政策与实操经验,有依据的给予咨询指导,避免因政策把握不准或操作不当而产生麻烦和损失。

 


税务结构设计

  • 随着市场经济的不断规范,税务机关的征管力度将不断加强,领先的公司倾向于采用与以往截然不同的方式管理税务问题。作为公司整体战略的重要组成部分,企业需积极调整组织结构,改革管理体制,实施税务管理,构建完善的内部控制和风险管理体系。
  • 我们集合团队优势,协助企业设立内部控制制度,规范涉税流程,构建以流程管理、内部控制和风险管理为核心的税务管理体系。

主要服务范围包括但不限于:

  1. 税务组织架构设计
  2. 建立税务管理体系
  3. 制订整体税务计划

税务筹划

  • 作为市场经济主体,企业与其他同业在公开、公平的环境下竞争,取胜的关键之一在于能否降低公司的成本支出,增加盈利。我们充分利用国家税收政策,结合企业自身特点,为企业制定出切实可行的税务筹划方案,帮助企业有效降低税务风险,达到税务负担最优化,企业利益最大化。

主要服务范围包括但不限于:

  1. 对投资经营理财活动的事前涉税筹划
  2. 特别纳税事项调整筹划
  3. 资产重组的税收规划
  4. 债务资本、权益资本筹资的规划

 


税务鉴证

  • 我们依据相关政策法规的规定,从专业视角协助企业规范纳税申报,降低税务风险,并对客户的特定涉税事项的真实性、合法性作出鉴别并出具书面报告或说明,从而加强和规范企业税收管理,提高企业纳税服务质量。

主要服务范围包括但不限于:

  1. 企业所得税年终汇算清缴鉴证
  2. 企业税前弥补亏损的鉴证
  3. 企业所得税核定征收年度申报鉴证
  4. 个人所得税纳税申报鉴证
  5. 土地增值税申报鉴证
  6. 企业资产损失企业所得税税前扣除的鉴证
  7. 研究开发费加计扣除的鉴证
  8. 高新技术企业认定的鉴证
  9. 企业变更税务登记、注销税务登记税款清算鉴证
  10. 其他涉税鉴证

 


税务事项沟通与商定

  • 目前,税收法规更新修改频繁,各地税务机关对税法的理解和执行不尽一致,税务稽查也日趋严格,这些因素都容易让纳税人面临税务风险,给纳税人造成罚款、无法享受税收优惠、产生双重或多重征税等损失。
  • 我们帮助客户积极预防、有效管理并提供最优协调方案,并解决客户与税务机关产生的税务分歧。

主要服务范围包括但不限于:

  1. 税务分歧协调的建议和策略
  2. 申请税务事项裁决
  3. 有效应对税务稽查
  4. 税务复议及诉讼程序咨询
  5. 相互协商程序支持

 


税务审计

  • 在企业面临税务稽查、并购交易、变更或者注销税务登记等问题时,税务处理是否合法、有无税务风险、如何规避以往错误税务处理事项造成的风险等问题会引起管理层的关注。
  • 我们可以对企业以往的税务账项处理情况进行全面的合法性审计,查错防漏,并提出补救方案,避免客户被处以税务处罚或承担刑事责任的风险。

主要服务范围包括但不限于:

  1. 年度税务审计
  2. 并购税务尽职调查
  3. 清算税务审计

 


转让定价

  • 转让定价是指关联企业之间对于无形资产转让和使用、有形资产的购销、转让和使用、劳务提供、资金融通等各种业务往来的定价。中国现行转让定价法规规定,企业在与关联企业业务往来时须符合独立交易原则,并需每年报告关联交易的情况。不同于一般的税务管理,鉴于转让定价问题比较复杂,纳税人一般都希望避免因关联交易所引发的税务争议演变为对企业的转让定价调查。
  • 因此我们首先审核和评估企业转让定价现状,对转让定价基础分析与标准研究,和对客户与关联公司之间交易方式、价格构成进行分析,与第三方价格对比分析,提供恰当的转让定价制订基础与实务方案,以备税务机关调查,降低税务风险。

主要服务范围包括但不限于:

  1. 转让定价同期资料准备
  2. 转让定价争议协调
  3. 转让定价预约定价安排
  4. 价值链转型服务

 


税务培训

  • 随着我国经济的高度发展,税收体制的不断改革,随之而来的税务问题也引起了征纳双方的关注。企业作为税改的主角必须充分理解税改的政策发展方向,及时调整企业的策略,从容应对。
  • 我们结合客户行业特点、业务类型,针对企业内部员工开展的财税专业知识培训。

 

主要服务范围包括但不限于:

  1. 税收政策培训
  2. 企业办税人员税务培训服务
  3. “营改增”专题培训
  4. 企业所得税专题培训

 


重组/IPO中税务服务

  • 在目前日趋激烈的市场经济中,企业之间的竞争越来越激烈,企业要想在竞争中保持长久的竞争优势,通过整合现有资源,优化资源配置,以提高企业整体实力不乏为一个有效的途径,同时也为改善税负提供了可能。关于企业重组的独特的税收法规,不同的交易模式产生的税负会有很大的不同。
  • 我们首先对企业内部进行全面调查,寻找实施过程中税务筹划可能性和潜在风险点,揭示各种方案税务成本和风险,达到整体方案最优化。

主要服务范围包括但不限于:

  1. 重组兼并前的结构筹划
  2. 对重组兼并对象的税务尽职调查
  3. 重组兼并后的税务整合咨询